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賢く経費に✨衣装代やメイク代など業務に使うものを♪

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賢く経費に✨衣装代やメイク代など業務に使うものを♪

チャットレディの活動で一定以上の報酬が発生した場合、年に1回「所得」を申告する必要があります💡
チャットレディを本業にしている方だけでなく、副業として働いている方でも、
業務に使用した購入費用を経費として収入から差し引くことができます📊

経費が多いほど節税につながるため、使った経費はしっかりと確定申告で計上しましょう📝
例えば、機材費や衣装代、通信費など、業務に直接関連する費用は経費として認められることが多いです💻👗
こうして節税対策を行うことで、より効率的に収入を管理できます🌟

美容代も経費として可能です♪

経費というのは「収入を得るために必要になる支出」のことです✨
チャットレディのお仕事では、インターネットを通じてユーザー様と映像や音声、
文字を通してコミュニケーションを行います。

この時に必要なものには、パソコンやスマホ、WEBカメラなどがありますが、
チャットで使用する化粧品や衣装も大切な商売道具です💻💄

お金を支払ってチャットに参加してくれるユーザー様に喜んでもらうためには、身だしなみを整えることが大切です🌸
そのため、チャットレディとして稼ぐための必需品である衣装や美容に関するものは経費として計上できます👗✨

次に、美容費として経費扱いになる代表的な項目をご紹介します🌼

  • 化粧品
  • 美容院代
  • エステ
  • ネイル
  • コンタクト

別回の「化粧品も経費にできるの!?」で紹介したように、化粧品も経費として計上できます。

ただし、あくまでも仕事で使う分のみが経費にできるため、プライベートと兼用して使う場合は全額計上ではなく

按分して金額を算出する必要があります💰

カラーやカット、トリートメントなどの美容代も一部を経費にすることが可能です✂️

ただし、定期的に美容代を経費にしていると、プライベートでの使用とみなされることがありますので、
計上する頻度には注意が必要です⚠️
ネイルも同様で、プライベートの割合が高いおしゃれなものは全額ではなく一部のみ経費として計上するのが良いでしょう💅

美容代や化粧品はプライベートの割合が高いものなので、按分する際は3割程度に留めておくのが良いでしょう🌸

ちなみに、クリスマスやハロウィンなどのイベントで、仕事のために1日限りで髪をセットしてもらった場合は、
全額経費にできる可能性もあります🎉

その他、ウィッグやカラコンなど、チャットレディ用に購入している道具も経費の対象になります💇‍♀️
これらを上手に活用して、身バレ対策にも取り組んでみてくださいね✨

美容整形はどうなの?

整形費用は経費にすることができません😔
チャットレディのお仕事では見た目が大切ですが、

「整形して綺麗になった方がユーザー様に喜んでもらえるはず」という理由で整形費用を経費にするのは、

経費計上の基準に合わないんです💦

経費として認められるためには、「この費用は仕事のために使われたものであり、仕事に不可欠なものである」と
証明する必要があります📋
そのため、「コンプレックスを克服するため」などのプライベートな理由が含まれる整形費用は、
仕事に直接関係がない、不可欠なものでないと判断されることが多いんです😢

また、サプリメントも健康維持のためだと、お仕事に関係ないと見なされることがあります🌿

ビタミン剤などが美容関係だと認められれば経費になる可能性もありますが、判断に迷った時は、
周りのスタッフや先輩チャットレディに相談するのが安心です😊💬

経費の計上は、きちんとした基準に基づいて行いましょう🌟 そして、不安なことがあれば遠慮なく聞いてくださいね💖

仕事に必要なことを証明できるかが大事!

チャットレディの経費として計上できるのは、「仕事で使うもの」や「仕事に関係ある費用」のみです🌸
プライベートでのみ使用するものは経費に含めることができないため、注意が必要です⚠️



例えば、

  • プライベートの友人の結婚式に参加するための美容院代💇‍♀️
  • 休日のみ使用するカラコン代👁️
  • 使用せずコレクションしているコスメ代💄

などは、チャットレディの勤務時間外で発生した費用やお仕事と関係のない美容費なので、経費として認められません💅

また、ヨガやフィットネス代についても、画面越しでは効果が分かりにくいため、
税務署によって経費として認められるかどうかが異なることがあります🧘‍♀️

「体型維持や健康管理がどのように売上に繋がるか」という関連性を客観的に説明できれば、
仕事に影響する部分のみ経費として認められることがあります🏋️‍♀️

経費にできるかどうか不安な場合は、「全額のうち3割を経費にする」など、割合を決めて経費にすることも一つの方法です🌼

また、経費にできるかどうかの判断は税務署によって異なる場合があります📊
不安な場合は、事前に税務署に問い合わせて確認することが大切です☎️ こうすることで安心して経費を計上できますね🌟

領収書の保管が大事!

経費を計上する際に気をつけてほしいのは、領収書をしっかり保管しておくことです📝
領収書が紛失してしまった場合、実際に業務で使用していても経費として計上できなくなります📂
レシートや領収書を受け取ってもすぐに捨ててしまう癖がある方は、保管するための対策を考えましょう🔍

ちなみに、経費計上した領収書は申告から7年間の保管義務があります📅
もし領収書をなくしてしまった場合は、再発行できるものは手続きを行いましょう💼

再発行できなかった場合でも、以下のものが代用できます📑

  • レシート🧾
  • クレジットカードの明細💳
  • 出金伝票📝
  • 通帳明細📄

領収書には「日付・宛名・金額・支払い先・摘要」が記入されているか必ず確認し、記入漏れのないようにしましょう✔️
また、領収書の裏に「どんな目的で購入したのか」「〇月〇日に行った美容院代」などメモ書きをしておくと、
税務署に尋ねられた時にスムーズに答えられます💬

日頃のお買い物で経費になるか迷ったら、捨てずに保管しておくのが良いでしょう🛒
受け取る金額を増やすためにも、「これが経費になるかな?」と考えながら領収書を管理しましょう🌟

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